fbpx

Wyszukiwarka

VAT 2020 - transakcje krajowe: zmiany w przepisach i aktualna praktyka - Płock

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
  1. Klasyfikacja zmian w VAT w 2020 r.:
    • zmiany od 1 stycznia 2020 r.;
    • zmiany od 1 kwietnia 2020 r.;
    • zmiany od 1 lipca 2020 r.;
    • pozostałe zmiany;
    -  ich zakres i znaczenie dla podatników.
  2. Zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT, zmiany w zakresie JPK, likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K:
    • zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT - nowe wymogi „znaczniki” transakcji i ich znaczenie; błędy w ewidencji i zasady ich korygowania;
    • nowa struktura JPK (JPK-VDEK) - połączenie dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K), likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K;
    • sankcje za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji;
    • przepisy przejściowe i ich znaczenie.
  3. Nowa matryca stawek VAT:
    • nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT (CN i PKWiU);
    • zmiany w zakresie stosowanych stawek VAT;
    • Wiążąca Informacja Stawkowa - rozwiązanie służące minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników VAT,  zasady uzyskania WIS i jej rola, przepisy przejściowe;
    • przepisy przejściowe i ich znaczenie.
  4. „NIP na paragonie”, jako warunek wystawienia faktury, „NIP na paragonie” a faktura uproszczona, kasa fiskalna w formie aplikacji i e-paragon:
    • nowe zasady fakturowania sprzedaży paragonowej i ujęcia takich faktur w ewidencji VAT („NIP na paragonach”), „NIP na paragonie” a faktura uproszczona, przepisy przejściowe i ich znaczenie, konsekwencje (sankcje) w przypadku nieprawidłowości;
    • wdrożenie procedur organizacji sprzedaży w związku z obowiązkiem umieszczania na paragonach numerów NIP nabywców będących podatnikami;
    • terminy zmiany kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line;
    • kasa fiskalna w formie aplikacji i e-paragon.
  5. Wykaz podatników VAT - „biała lista podatników” w świetle aktualnej praktyki skarbowej i planowanych zmian:
    • wykaz podatników VAT a dochowanie należytej staranności przez nabywcę;
    • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku weryfikacji kontrahentów przy zastosowaniu wykazu i braku zapłaty należności na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy wykazany w wykazie (zakwestionowanie odliczenia podatku naliczonego, solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy, brak kosztu podatkowego);
    • zakres informacji o podatnikach prezentowanych w wykazie;
    • wdrożenie procedur weryfikacji kontrahentów przy wykorzystaniu „białej listy podatników”.
  6. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w świetle aktualnej praktyki skarbowej i planowanych zmian:
    • zakres zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności;
    • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku zastosowania obligatoryjnej podzielonej płatności (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT, sankcja VAT, odpowiedzialność z KKS, brak kosztu podatkowego), w jakich przypadkach można uniknąć negatywnych konsekwencji;
    • wymogi dotyczące rachunków bankowych;
    • wymogi w zakresie fakturowania;
    • zbiorcze płatności w mechanizmie podzielonej płatności;
    • wdrożenie procedur weryfikacji transakcji pod kątem zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
  7. Pozostałe planowane zmiany (w zależności od stanu prac legislacyjnych).
  8. Aktualne problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego w transakcjach krajowych - przegląd wybranych aktualnych orzeczeń sądowych i praktyki skarbowej.
  9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
340,00
(dla członków Stowarzyszenia – 323,00 zł).

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top